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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3201 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESOCIAL NOS ORGOAS PUBLICOS NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO 2018 0,00 223,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESOCIAL NOS ORGOAS PUBLICOS NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO 2018 223,06
16/08/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESOCIAL NOS ORGOAS PUBLICOS NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO 2018. 223,06
21/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010642 PAGTO. REF. EMPENHO 3201/2018 RAQUEL PINHEIRO - 3427 223,06
TOTAL 223,06 223,06 223,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.