Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VANESSA ARDENGHI BINELO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3202 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESOCIAL NOS ORGOAS PUBLICOS NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO 2018. |
0,00 |
223,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESOCIAL NOS ORGOAS PUBLICOS NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO 2018. |
223,06 |
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16/08/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESOCIAL NOS ORGOAS PUBLICOS NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO 2018. |
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223,06 |
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21/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010641
PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2018
VANESSA ARDENGHI BINELO - 3592 |
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223,06 |
TOTAL |
223,06 |
223,06 |
223,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.