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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3208 Data de lançamento: 17/08/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DO MUNICIPIO 0,00 1.423,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DO MUNICIPIO 1.423,50
17/08/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DO MUNICIPIO 1.423,50
13/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2018 - REF. SETEMBRO/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 parte nf 7,073 711,75
25/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007071 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2018 - REF. SETEMBRO/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 saldo emp nf 7073 711,75
TOTAL 1.423,50 1.423,50 1.423,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.