Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE MARCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Lazer |
Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE REDES OFICIAL PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL 7 DA PRAÇA MUNICIPAL |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE REDES OFICIAL PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL 7 DA PRAÇA MUNICIPAL |
780,00 |
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31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE REDES OFICIAL PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL 7 DA PRAÇA MUNICIPAL |
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780,00 |
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15/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 02090
PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2018
EVANDRO PEDRO DE MARCO - 2339 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.