Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3301 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Primeira Infancia Melhor - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AGOSTO DE 2018 |
0,00 |
10.648,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AGOSTO DE 2018 |
10.648,05 |
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24/08/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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10.648,05 |
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10/09/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1.648,05 |
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10/09/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.648,05 |
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11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000895
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2018 - REF. SETEMBRO/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
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9.000,00 |
TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.