Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3377 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO GOL IXZ1871 SECRETARIA DE SAUDE |
0,00 |
1.736,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO GOL IXZ1871 SECRETARIA DE SAUDE |
1.736,48 |
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30/08/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO GOL IXZ1871 SECRETARIA DE SAUDE |
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1.736,48 |
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11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007065
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2018 - REF. SETEMBRO/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
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434,12 |
10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007028
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2018 - REF. SETEMBRO/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
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434,12 |
13/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007045
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2018 - REF. OUTUBRO/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
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434,12 |
12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007190
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
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434,12 |
TOTAL |
1.736,48 |
1.736,48 |
1.736,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.