Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3410 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO, ESTES DEVERAM SER PAGOS COM RECURSOS DO PIES. |
0,00 |
934,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO, ESTES DEVERAM SER PAGOS COM RECURSOS DO PIES. |
934,57 |
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11/10/2018 |
01 |
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934,57 |
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18/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000866
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2018 - REF. OUTUBRO/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164 PARTE NF 020841716
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909,08 |
26/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000867
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2018 - REF. OUTUBRO/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164
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25,49 |
TOTAL |
934,57 |
934,57 |
934,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.