Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3417 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PROTEOTR ARO 25 CAMERA DE AR 17.5 X 25 PARA CARREGADOR, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 100*20 PAC 2 IVM7050 |
0,00 |
1.366,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PROTEOTR ARO 25 CAMERA DE AR 17.5 X 25 PARA CARREGADOR, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 100*20 PAC 2 IVM7050 |
1.366,00 |
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03/09/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PROTEOTR ARO 25 CAMERA DE AR 17.5 X 25 PARA CARREGADOR, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 100*20 PAC 2 IVM7050 |
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1.366,00 |
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28/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010754
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JAQUELINE PERETTO - 8373 PAGTO PARTE NF 277
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455,33 |
26/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010755
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JAQUELINE PERETTO - 8373 PGTO PARTE NF 277
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455,33 |
23/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010756
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JAQUELINE PERETTO - 8373 PGTO SALDO NF 277
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455,34 |
TOTAL |
1.366,00 |
1.366,00 |
1.366,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.