Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3420 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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referente empenho por estimativa para pagamento fatura e taxa o consim |
0,00 |
40.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
referente empenho por estimativa para pagamento fatura e taxa o consim |
40.000,00 |
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03/09/2018 |
01 |
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40.000,00 |
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04/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2018 - REF. SETEMBRO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 REF FAT COMP 07-2018
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13.258,63 |
04/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2018 - REF. SETEMBRO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 REF PARCELAMENTO
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4.727,60 |
19/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2018 - REF. SETEMBRO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 ref parcela
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6.349,84 |
19/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2018 - REF. SETEMBRO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 ref fat 08-2018
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12.868,39 |
24/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2018 - REF. OUTUBRO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
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2.795,54 |
TOTAL |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.