Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3437 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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valor referente compra gas de cozinha utilizado no pim, ubs linha ardengui, posto leonel rocha, e ubs cede do municipio |
0,00 |
546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
valor referente compra gas de cozinha utilizado no pim, ubs linha ardengui, posto leonel rocha, e ubs cede do municipio |
546,00 |
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04/09/2018 |
valor referente compra gas de cozinha utilizado no pim, ubs linha ardengui, posto leonel rocha, e ubs cede do municipio |
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546,00 |
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11/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007021
PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2018
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 - 8855 |
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546,00 |
TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.