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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 345 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF A JANEIRO DE 2018. 0,00 2.408,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 FOLHA DE PAGTO. REF A JANEIRO DE 2018. 2.408,31
29/01/2018 liquidado nesta data 2.408,31
09/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002880 PAGTO. REF. EMPENHO 345/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 2.408,31
TOTAL 2.408,31 2.408,31 2.408,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.