Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
347 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS JANEIRO DE 2018. |
0,00 |
357,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
PARTE PATRONAL DO FAPS JANEIRO DE 2018. |
357,64 |
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29/01/2018 |
liquidado nesta data |
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357,64 |
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28/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005713
PAGTO. REF. EMPENHO 347/2018
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 |
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357,64 |
TOTAL |
357,64 |
357,64 |
357,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.