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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3551 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO PARA CAMINÃO CARGO PLACA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO PARA CAMINÃO CARGO PLACA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 580,00
17/09/2018 EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO PARA CAMINÃO CARGO PLACA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 580,00
26/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010815 PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2018 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.