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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3554 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMPRA DE BOBINA DA VALVULA, CANULA DE GUEDEL, ATADURA CREPE 06 CM, ATADURA CREPE 10CM, ATADURA CREPE 15CM, MATERIAS QUE SERAM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO 0,00 528,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 REFERENTE COMPRA DE BOBINA DA VALVULA, CANULA DE GUEDEL, ATADURA CREPE 06 CM, ATADURA CREPE 10CM, ATADURA CREPE 15CM, MATERIAS QUE SERAM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO 528,80
17/09/2018 REFERENTE COMPRA DE BOBINA DA VALVULA, CANULA DE GUEDEL, ATADURA CREPE 06 CM, ATADURA CREPE 10CM, ATADURA CREPE 15CM, MATERIAS QUE SERAM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO 528,80
05/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007146 PAGTO. REF. EMPENHO 3554/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 528,80
TOTAL 528,80 528,80 528,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.