Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3584 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAUDE PARA PASSO FUNDO E CONSTANTINA, NAS DATAS DE 22,23 E 27 DE AGOSTO |
0,00 |
2.022,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2018 |
REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAUDE PARA PASSO FUNDO E CONSTANTINA, NAS DATAS DE 22,23 E 27 DE AGOSTO |
2.022,00 |
|
|
06/11/2018 |
01 |
|
2.022,00 |
|
08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007060
PAGTO. REF. EMPENHO 3584/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 |
|
|
2.022,00 |
TOTAL |
2.022,00 |
2.022,00 |
2.022,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.