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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3585 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 10 ALCOOL GEL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS FUNCIONARIOS SEC ADMINISTRAÇÃO. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 10 ALCOOL GEL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS FUNCIONARIOS SEC ADMINISTRAÇÃO. 180,00
17/09/2018 REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 10 ALCOOL GEL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS FUNCIONARIOS SEC ADMINISTRAÇÃO. 180,00
14/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2018 SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.