Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3585 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 10 ALCOOL GEL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS FUNCIONARIOS SEC ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2018 |
REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 10 ALCOOL GEL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS FUNCIONARIOS SEC ADMINISTRAÇÃO. |
180,00 |
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17/09/2018 |
REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 10 ALCOOL GEL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS FUNCIONARIOS SEC ADMINISTRAÇÃO. |
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180,00 |
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14/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2018
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.