Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3597 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FUNCIONARIOS DIOGENES KRUMENAUER E RAQUEL PINHEIRO RETORNAREM NA SEXTA FEIRA DO CURSO QUE FARAM EM PORTO ALEGRE. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FUNCIONARIOS DIOGENES KRUMENAUER E RAQUEL PINHEIRO RETORNAREM NA SEXTA FEIRA DO CURSO QUE FARAM EM PORTO ALEGRE. |
200,00 |
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18/09/2018 |
01 |
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200,00 |
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25/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010732
PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2018
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.