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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 3598 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2, SOLDA CAMINHAO IUP4923, SOLDA CAMINHÃO IQL2313. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2, SOLDA CAMINHAO IUP4923, SOLDA CAMINHÃO IQL2313. 420,00
31/12/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2, SOLDA CAMINHAO IUP4923, SOLDA CAMINHÃO IQL2313. 420,00
16/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002096 PAGTO. REF. EMPENHO 3598/2018 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.