Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3616 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO DE 2018 |
0,00 |
3.404,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO DE 2018 |
3.404,20 |
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18/09/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.404,20 |
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10/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3616/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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3.404,20 |
TOTAL |
3.404,20 |
3.404,20 |
3.404,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.