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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3700 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00
25/09/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00
17/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000862 PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2018 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 2.500,00
23/10/2018 ANULAR CFE PRESTAÇÃOI DE CONTAS -2,00
23/10/2018 ANULAR CFE PRESTAÇÃOI DE CONTAS -2,00
23/10/2018 ANULAR CFE PRESTAÇÃOI DE CONTAS -2,00
TOTAL 2.498,00 2.498,00 2.498,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.