Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2.500,00 |
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25/09/2018 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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2.500,00 |
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17/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000862
PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2018
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 |
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2.500,00 |
23/10/2018 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃOI DE CONTAS |
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-2,00 |
23/10/2018 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃOI DE CONTAS |
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-2,00 |
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23/10/2018 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃOI DE CONTAS |
-2,00 |
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TOTAL |
2.498,00 |
2.498,00 |
2.498,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.