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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3709 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO UMA MANGUEIRA 50 METROS, SODA, PANO DE CHÃO, SABÃO EM BARRA, UTILIZADOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 0,00 428,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO UMA MANGUEIRA 50 METROS, SODA, PANO DE CHÃO, SABÃO EM BARRA, UTILIZADOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 428,33
25/09/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO UMA MANGUEIRA 50 METROS, SODA, PANO DE CHÃO, SABÃO EM BARRA, UTILIZADOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 428,33
05/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010798 PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 428,33
TOTAL 428,33 428,33 428,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.