Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARLENE DA ROCHA SILVA 89718429034 ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3733 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SALA MULTIFUNCIONAL ONDE SÃO ATENDIDAS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MMUNICIPIO. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SALA MULTIFUNCIONAL ONDE SÃO ATENDIDAS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MMUNICIPIO. |
1.200,00 |
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01/10/2018 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SALA MULTIFUNCIONAL ONDE SÃO ATENDIDAS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MMUNICIPIO. |
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1.200,00 |
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09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3733/2018
MARLENE DA ROCHA SILVA 89718429034 ME - 8940 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.