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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3744 Data de lançamento: 01/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMPRA DE CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, AGUA SANITARIA, MATERIAS DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE LINHA LEONEL ROCHA 0,00 173,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2018 REFERENTE COMPRA DE CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, AGUA SANITARIA, MATERIAS DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE LINHA LEONEL ROCHA 173,69
01/10/2018 REFERENTE COMPRA DE CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, AGUA SANITARIA, MATERIAS DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE LINHA LEONEL ROCHA 173,69
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3744/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 173,69
TOTAL 173,69 173,69 173,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.