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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3768 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALORR EFERENTE EMPENHO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 318 CADERNOS DO ALUNO PERS. CAP. COL. 80 FLS ESPIRAL 0,00 2.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 VALORR EFERENTE EMPENHO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 318 CADERNOS DO ALUNO PERS. CAP. COL. 80 FLS ESPIRAL 2.750,00
02/10/2018 VALORR EFERENTE EMPENHO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 318 CADERNOS DO ALUNO PERS. CAP. COL. 80 FLS ESPIRAL 2.750,00
22/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003107 PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 2.750,00
TOTAL 2.750,00 2.750,00 2.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.