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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 377 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuaria
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO YANMAR 1175 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO YANMAR 1175 12.000,00
22/02/2018 1 12.000,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 690,99
20/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.999,25
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.133,37
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 843,02
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 253,03
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.038,93
21/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 701,89
11/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001946 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.164,72
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 827,88
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.346,92
TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.