Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3770 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICO COM DESLOCAMENTO PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
1.769,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICO COM DESLOCAMENTO PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.769,00 |
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31/12/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICO COM DESLOCAMENTO PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS |
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1.769,00 |
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15/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3770/2018
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI EPP - 8934 |
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1.769,00 |
TOTAL |
1.769,00 |
1.769,00 |
1.769,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.