Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3784 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, CORANTES E PINCEIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO COM GRUPO DO SCFV. |
0,00 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2018 |
REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, CORANTES E PINCEIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO COM GRUPO DO SCFV. |
179,80 |
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03/10/2018 |
REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, CORANTES E PINCEIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO COM GRUPO DO SCFV. |
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179,80 |
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23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2018
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 |
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179,80 |
TOTAL |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.