Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2018 |
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA |
340,00 |
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31/12/2018 |
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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340,00 |
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10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002211
PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2018
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.