Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: V. H. VILLARINHO CONTERNO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3828 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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empenho referente aquisição de vela, filtro emagetra, espelho, rele pisca, kit relação, peças adiquiridas concerto moto ipr9328 |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2018 |
empenho referente aquisição de vela, filtro emagetra, espelho, rele pisca, kit relação, peças adiquiridas concerto moto ipr9328 |
315,00 |
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06/11/2018 |
01 |
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315,00 |
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09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010880
PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2018
V. H. VILLARINHO CONTERNO - 1663 |
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315,00 |
TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.