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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3841 Data de lançamento: 08/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A COMPRA DE BOM AR, SABAO LIQUIDO, AMACIANTE, MATERIAL LIMPEZA ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,00 317,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2018 REFERENTE A COMPRA DE BOM AR, SABAO LIQUIDO, AMACIANTE, MATERIAL LIMPEZA ESCOLAS MUNICIPAIS. 317,31
08/10/2018 REFERENTE A COMPRA DE BOM AR, SABAO LIQUIDO, AMACIANTE, MATERIAL LIMPEZA ESCOLAS MUNICIPAIS. 317,31
25/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850486 PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 317,31
TOTAL 317,31 317,31 317,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.