| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3857 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2018. | 0,00 | 2.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2018. | 2.230,00 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.230,00 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 2.230,00 | ||
| TOTAL | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||