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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 386 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO CAMINÃO IUP 4923 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO CAMINÃO IUP 4923 25.000,00
22/02/2018 1 25.000,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 777,66
20/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 958,41
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.473,51
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.038,52
11/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001946 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.076,07
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.237,44
30/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.448,24
31/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.730,30
23/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. JANEIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.472,75
08/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.689,02
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 827,52
08/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. MARÇO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.322,27
02/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.070,40
19/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. JUNHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 431,96
11/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.394,41
30/12/2020 anular por sentença transtado em julgada -51,52
30/12/2020 anular por sentença transtado em julgada -51,52
TOTAL 24.948,48 24.948,48 24.948,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.