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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3887 Data de lançamento: 08/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM GRAFICA PARA CARTAZES 31X44CM COUCHE 150G COLORIDO OUTUBRO ROSA, BANER IMPRESSO DIGITAL COLORIDO LONA OUTUBRO ROSA 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2018 REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM GRAFICA PARA CARTAZES 31X44CM COUCHE 150G COLORIDO OUTUBRO ROSA, BANER IMPRESSO DIGITAL COLORIDO LONA OUTUBRO ROSA 900,00
08/10/2018 REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM GRAFICA PARA CARTAZES 31X44CM COUCHE 150G COLORIDO OUTUBRO ROSA, BANER IMPRESSO DIGITAL COLORIDO LONA OUTUBRO ROSA 900,00
22/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007126 PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.