AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Salario Educacao
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS E MAÕ DE OBRA PARA CONCERTO E PINTURA DO PARACHOQUE E GRADE DIANTEIRA ONIBUS PLACA IWB8689
0,00
1.482,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2018
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS E MAÕ DE OBRA PARA CONCERTO E PINTURA DO PARACHOQUE E GRADE DIANTEIRA ONIBUS PLACA IWB8689
1.482,00
11/10/2018
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS E MAÕ DE OBRA PARA CONCERTO E PINTURA DO PARACHOQUE E GRADE DIANTEIRA ONIBUS PLACA IWB8689
1.482,00
22/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850487
PAGTO. REF. EMPENHO 3902/2018
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 8587
1.482,00
TOTAL
1.482,00
1.482,00
1.482,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.