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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3925 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO FROTA VEICULOS DA SAUDE 0,00 7.991,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO FROTA VEICULOS DA SAUDE 7.991,59
15/10/2018 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO FROTA VEICULOS DA SAUDE 7.991,59
23/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007164 PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 7.991,59
TOTAL 7.991,59 7.991,59 7.991,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.