| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - Saude da Familia/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2018 | 0,00 | 3.671,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2018 | 3.671,56 | ||
| 22/10/2018 | liquidado nesta data | 3.671,56 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 3.671,56 | ||
| TOTAL | 3.671,56 | 3.671,56 | 3.671,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||