Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4047 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAÇ MEDICAMENTO UBS MUNICIPIO |
0,00 |
18,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2018 |
AQUISICAÇ MEDICAMENTO UBS MUNICIPIO |
18,87 |
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24/10/2018 |
AQUISICAÇ MEDICAMENTO UBS MUNICIPIO |
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18,87 |
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22/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007306
PAGTO. REF. EMPENHO 4047/2018
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 |
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18,87 |
TOTAL |
18,87 |
18,87 |
18,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.