Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARILETE FÁTIMA MARCOLAN RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4104 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
119,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
119,64 |
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31/12/2018 |
EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
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119,64 |
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21/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008143
PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2018
MARILETE FÁTIMA MARCOLAN RODRIGUES - 4861 |
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119,64 |
TOTAL |
119,64 |
119,64 |
119,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.