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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4116 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO IMPRESSORA ESCOLA JUCA VIEIRA 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 REFERENTE EMPENHO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO IMPRESSORA ESCOLA JUCA VIEIRA 250,00
06/11/2018 REFERENTE EMPENHO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO IMPRESSORA ESCOLA JUCA VIEIRA 250,00
19/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850498 PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.