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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4123 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÃO DE 04 TONER HP CB 435/436/285/ COLORTEK, PARA IMPRESSORAS SEC DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 REFERENTE AQUISIÃO DE 04 TONER HP CB 435/436/285/ COLORTEK, PARA IMPRESSORAS SEC DE ADMINISTRAÇÃO 380,00
31/12/2018 REFERENTE AQUISIÃO DE 04 TONER HP CB 435/436/285/ COLORTEK, PARA IMPRESSORAS SEC DE ADMINISTRAÇÃO 380,00
13/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011260 PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2018 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.