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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4159 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMPRA DE PINO DE CENTRO, PORCA, MOLA TRASEIRA, PINO BALNAÇA, CAMINHAO IUP 4923 SEC DE OBRAS 0,00 294,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 REFERENTE COMPRA DE PINO DE CENTRO, PORCA, MOLA TRASEIRA, PINO BALNAÇA, CAMINHAO IUP 4923 SEC DE OBRAS 294,50
08/11/2018 REFERENTE COMPRA DE PINO DE CENTRO, PORCA, MOLA TRASEIRA, PINO BALNAÇA, CAMINHAO IUP 4923 SEC DE OBRAS 294,50
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010939 PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 294,50
TOTAL 294,50 294,50 294,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.