Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4164 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO PERSONALIZADAS(FOLHAS TIMBRADAS), SEC DE ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.217,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO PERSONALIZADAS(FOLHAS TIMBRADAS), SEC DE ADMINISTRAÇÃO. |
1.217,50 |
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09/11/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO PERSONALIZADAS(FOLHAS TIMBRADAS), SEC DE ADMINISTRAÇÃO. |
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1.217,50 |
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30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010937
PAGTO. REF. EMPENHO 4164/2018
GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 |
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1.217,50 |
TOTAL |
1.217,50 |
1.217,50 |
1.217,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.