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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006

Dados do Empenho
Número do empenho: 4193 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA, TONNER, ROTEADOR, MATERIS DISTRIBUIDOS ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 732,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA, TONNER, ROTEADOR, MATERIS DISTRIBUIDOS ESCOLAS MUNICIPAIS 732,50
09/11/2018 REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA, TONNER, ROTEADOR, MATERIS DISTRIBUIDOS ESCOLAS MUNICIPAIS 732,50
19/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850497 PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2018 THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 732,50
TOTAL 732,50 732,50 732,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.