Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4199 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 20 AGENDA PERNONALIZADA, 500 PASTAS PERSONALIDAS, MATERIAL PARA SEC FAZENDA MUNICIPAIO. |
0,00 |
1.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2018 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 20 AGENDA PERNONALIZADA, 500 PASTAS PERSONALIDAS, MATERIAL PARA SEC FAZENDA MUNICIPAIO. |
1.720,00 |
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12/11/2018 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 20 AGENDA PERNONALIZADA, 500 PASTAS PERSONALIDAS, MATERIAL PARA SEC FAZENDA MUNICIPAIO. |
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1.720,00 |
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20/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010903, 010902, 010901
PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2018
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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1.720,00 |
TOTAL |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.