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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4217 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 733,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA 733,32
31/12/2018 VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA 733,32
30/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012406 PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 733,32
TOTAL 733,32 733,32 733,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.