Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
422 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PRESERVAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, CORTE DE GRAMA,PODA E MANUTENÇÃO DO JARDIM REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
VALOR REFERENTE A PRESERVAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, CORTE DE GRAMA,PODA E MANUTENÇÃO DO JARDIM REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. |
1.500,00 |
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06/04/2018 |
1 |
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1.500,00 |
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10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 422/2018 - REF. ABRIL/2018
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547
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500,00 |
04/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 422/2018 - REF. ABRIL/2018
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547
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500,00 |
08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018383
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 422/2018 - REF. ABRIL/2018
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547
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500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.