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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4267 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAS LIMPEZA POSTO LEONEL ROCHA: PAPEL TOALHA, DETERGENTE, LIMPADOR PERFUMADO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SABAO LIQUIDO, DESENGORDURANTE. 0,00 619,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 REFERENTE EMPENHO AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAS LIMPEZA POSTO LEONEL ROCHA: PAPEL TOALHA, DETERGENTE, LIMPADOR PERFUMADO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SABAO LIQUIDO, DESENGORDURANTE. 619,10
19/11/2018 REFERENTE EMPENHO AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAS LIMPEZA POSTO LEONEL ROCHA: PAPEL TOALHA, DETERGENTE, LIMPADOR PERFUMADO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SABAO LIQUIDO, DESENGORDURANTE. 619,10
29/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 619,10
TOTAL 619,10 619,10 619,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.