Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALINE SANTOS RIBAS 02612306030 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRAFICAS ALUSIVA AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS COM SUAS FAMILIAS NA DATA 07/12/2017. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2018 |
SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRAFICAS ALUSIVA AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS COM SUAS FAMILIAS NA DATA 07/12/2017. |
350,00 |
|
|
26/02/2018 |
1 |
|
350,00 |
|
27/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002703, 002704
PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018
ALINE SANTOS RIBAS 02612306030 - 8835 |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.