Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4464 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA 13 SALARIO DE 2018 |
0,00 |
449,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
FGTS EMPRESA 13 SALARIO DE 2018 |
449,70 |
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30/11/2018 |
liquidado nesta data |
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449,70 |
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28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007223
PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2018
F G T S - 23 |
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449,70 |
TOTAL |
449,70 |
449,70 |
449,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.