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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4528 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 839,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 839,27
30/11/2018 REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 839,27
20/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854548 PAGTO. REF. EMPENHO 4528/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 839,27
TOTAL 839,27 839,27 839,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.